О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1785 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 24.12.2015 № 110 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2016 год» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позиции «Подпрограммы муниципальной программы», «Цели муниципальной программы», «Задачи муниципальной программы», «Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников», «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Подпрограммы муниципальной программы |
«Автомобильные дороги»; «Пассажирский транспорт»; «Повышение безопасности дорожного движения»; «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» |
Цели муниципальной программы |
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города; - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары; - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества; - расширение потребления на транспорте дорожно-коммунальных служб компримированного природного газа в качестве моторного топлива |
Задачи муниципальной программы |
- формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; - развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог; - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; - повышение уровня безопасности на транспорте; - совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; - снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта; - модернизация материально-технической базы транспорта дорожно-коммунальных служб и создание условий для использования природного газа в качестве моторного топлива; |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс.кв.м; - увеличение площади автомобильных дорог после капитального ремонта на 105,64 тыс.кв.м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс.кв.м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 844 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 307 шт.; - снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед.; - доведение уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте дорожно-коммунальных служб до 30 процентов общего количества единиц техники. |
Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 14 513 408,40 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 1 370 716,90 тыс. руб.; в 2015 году – 1 512 908,50 тыс. руб.; в 2016 году – 621 736,30 тыс. руб.; в 2017 году – 663 947,40 тыс. руб.; в 2018 году – 3 101 189,00 тыс. руб.; в 2019 году – 3 603 591,70 тыс. руб.; в 2020 году – 3 639 318,60 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 651 870,70 тыс.руб., в том числе: в 2015 году – 201 870,70 тыс.руб.; в 2018 году - 450 000,00 тыс.руб. республиканского бюджета – 7 158 013,10 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 446 904,80 тыс. руб.; в 2015 году – 552 762,00 тыс.руб.; в 2018 году – 1 415 346,30 тыс.руб.; в 2019 году – 2 367 000,00 тыс.руб.; в 2020 году – 2 376 000,00 тысруб. местного бюджета города Чебоксары – 6 646 959,70 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 916 986,00 тыс. руб.; в 2015 году – 731 016,60 тыс. руб.; в 2016 году – 615 545,30 тыс. руб.; в 2017 году – 660 147,40 тыс. руб.; в 2018 году – 1 231 860,30 тыс. руб.; в 2019 году – 1 232 426,10 тыс. руб.; в 2020 году – 1 258 978,00 тыс. руб. внебюджетных источников – 56 564,90 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 6 826,10 тыс. руб.; в 2015 году – 27 259,20 тыс. руб.; в 2016 году – 6 191,00 тыс. руб.; в 2017 году – 3 800,00 тыс. руб.; в 2018 году – 3 982,40 тыс. руб.; в 2019 году – 4 165,60 тыс. руб.; в 2020 году – 4 340,60 тыс. руб. В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения. Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Снижение показателей аварийности на дорогах. Сохранение жизней участникам дорожного движения и предотвращение ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению. Доведение ежегодного объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 200 тыс. куб. метров. |
1.2. Раздел 3дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» (приложение № 6 к Муниципальной программе) включает в себя одно основное мероприятие: приобретение автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе».
1.3. Абзацы третий - десятый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 14 513 408,40 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 370 716,90 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 512 908,50 тыс. руб.;
в 2016 году – 621 736,30 тыс. руб.;
в 2017 году – 663 947,40 тыс. руб.;
в 2018 году – 3 101 189,00 тыс. руб.;
в 2019 году – 3 603 591,70 тыс. руб.;
в 2020 году – 3 639 318,60 тыс. руб.».
1.4. Приложения №№1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№1, 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении №3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы позиции «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет - 14 140 437,80 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 1 309 041,90 тыс. руб., в 2015 году - 1 430 682,20 тыс. руб., в 2016 году - 598 781,30 тыс. руб., в 2017 году - 617 303,70 тыс. руб., в 2018 году - 3 050 335,70 тыс. руб., в 2019 году - 3 550 399,10 тыс. руб., в 2020 году - 3 583 893,90 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 641 070,70 тыс.руб., в том числе: в 2015 году – 191 070,70 тыс.руб.; в 2018 году – 450 000,00 тыс.руб.; республиканского бюджета – 7 158 013,10 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 446 904,80 тыс. руб.; в 2015 году – 552 762,00 тыс.руб.; в 2018 году – 1 415 346,30 тыс.руб.; в 2019 году – 2 367 000,00 тыс.руб.; в 2020 году – 2 376 000,00 тыс.руб. городского бюджета - 6 306 152,50 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 855 311,00 тыс. руб., в 2015 году - 680 953,70 тыс. руб., в 2016 году - 592 590,30 тыс. руб., в 2017 году - 613 503,70 тыс. руб., в 2018 году - 1 181 007,00 тыс. руб., в 2019 году - 1 179 233,50 тыс. руб., в 2020 году - 1 203 553,30 тыс. руб. внебюджетные источники — 35 201,50 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 6 826,10 тыс. руб., в 2015 году - 5 895,80 тыс. руб., в 2016 году - 6 191,00 тыс. руб., в 2017 году - 3 800,00 тыс. руб., в 2018 году - 3 982,40 тыс. руб., в 2019 году - 4 165,60 тыс. руб., в 2020 году - 4 340,60 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 14 140 437,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 641 070,70 тыс.руб.;
- республиканского бюджета – 7 158 013,10 тыс. рублей;
- городского бюджета – 6 306 152,50 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 35 201,50 тыс. рублей».
1.5.3. Приложения №1, 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №№3, 4 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении №4 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте Подпрограммы позиции «Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы», «Соисполнители Подпрограммы», «Цели Подпрограммы», «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:
Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2009 N 1447 "О стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективного развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско-Посадский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район"; Приказ Минстроя Чувашской Республики от 02.09.2009 N 04-13/390 "Об утверждении Перечня маршрутов и перевозчиков, осуществляющих перевозки льготных категорий пассажиров при наличии льготного проездного билета для льготных категорий граждан"; Постановление администрации города Чебоксары от 01.10.2012 N 311 "Об организации транспортного обслуживания населения города на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка"; Постановление администрации города Чебоксары от 08.10.2012 N 335 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчика, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары (Привокзальная АС) - Сосновка" по транспортным картам"; Постановление администрации города Чебоксары от 22.05.2015 № 1769 «Об организации в 2015 году перевозок пассажиров речным транспортом в городе Чебоксары через реку Волга по местным маршрутам»; Постановление администрации города Чебоксары от 22.05.2015 № 1770 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары организациям речного транспорта на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам» |
Соисполнители Подпрограммы |
Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МУП "Чебоксарское городское троллейбусное управление"; Юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки на пригородных автобусных маршрутах N 204 "Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка" и N 249 "Привокзальная АС - Яуши"; Организации речного транспорта |
Цели Подпрограммы |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся льготным проездом на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка", с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых смарт-карт; Приобретение автотранспортных средств; Компенсация недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом |
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации |
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 62 828,50 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году: 19 300,00 тыс. рублей; в 2015 году: 8 703,00 тыс. рублей; в 2016 году: 7 955,00 тыс. рублей.; в 2017 году: 6 268,70 тыс. рублей.; в 2018 году: 6 569,60 тыс. рублей.; в 2019 году: 6 871,80 тыс. рублей.; в 2020 году: 7 160,40 тыс. рублей. В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары. |
1.6.2. Абзац первый раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий».
1.6.3. Раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.3. Компенсация недополученных доходов организаций, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом.
Реализация данного мероприятия осуществляется путем подписания соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Чебоксары на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом».
1.6.4. Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении №5 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации |
Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных республиканской целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013-2020 годах". Объем финансирования за счет средств бюджета города Чебоксары для реализации Подпрограммы составляет 276 178,70 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году: 42 375,00 тыс. рублей; в 2015 году: 39 559,90 тыс. рублей; в 2016 году:15 000,00 тыс. рублей.; в 2017 году:40 375,00 тыс. рублей.; в 2018 году:44 283,70 тыс. рублей.; в 2019 году:46 320,80 тыс. рублей.; в 2020 году:48 264,30 тыс. рублей. В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары. |
1.7.2. Абзацы второй - девятый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 276 178,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году: 42 375,0 тыс. руб.;
в 2015 году: 39 559,9 тыс. руб.;
в 2016 году: 15 000,0 тыс. руб.;
в 2017 году: 40 375,0 тыс. руб.;
в 2018 году: 44 283,7 тыс. руб.;
в 2019 году: 46 320,8 тыс. руб.;
в 2020 году: 48 264,3 тыс. руб.».
1.7.3. Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7.4. Приложения №№ 1, 2, 3, 5 к приложению Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 7, 8, 9, 10 к настоящему постановлению.
1.7.5. Приложение № 6 к приложению Подпрограммы исключить.
1.8. Дополнить приложением № 6 к муниципальной программе согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Г.Г. Александрова и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства А.Л. Павлова.
Глава администрации города Чебоксары |
А.О. Ладыков |