г. Чебоксары Чувашской Республики

388 О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1507 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2017 года № 1025» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы  позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» и «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

К 2026 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2508,5 тыс. кв. м;

увеличение площади автомобильных дорог после капитального ремонта на 130,63 тыс. кв. м;

увеличение площади мостов, путепроводов на 2,768 тыс. кв. м;

 

площадь отремонтированных дворовых территорий увеличится на 398,8 тыс. кв. м;

снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.;

снижение количества ДТП с пострадавшими на 393 ед.;

снижение количества ДТП с участием детей на 53 ед.;

снижение количества ДТП по вине пешеходов на 127 ед.;

доведение уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте дорожно-коммунальных служб до 30 процентов общего количества единиц техники

Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 – 2026 годах составляет  12 224 442,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1 370 716,9 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 512 908,5 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 554 137,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 2 132 348,5 тыс. руб.;

в 2018 году – 2 132 203,8 тыс. руб.;

в 2019 году – 1 640 273,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 1 761 854,1 тыс. руб.;

в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.;

из них средства:

федерального бюджета – 3 162 392,6 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 201 870,7 тыс. руб.;

в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 713 524,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 794 986,1 тыс. руб.;

в 2019 году – 371 391,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 470 000,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 0,0 тыс. руб.,  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 542 529,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 646 799,6 тыс. руб.;

в 2018 году – 477 327,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 579 743,1 тыс. руб.;

в 2020 году – 548 966,5 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 0,0 тыс. руб., 

бюджета города Чебоксары – 5 468 760,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 916 986,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 731 016,6 тыс. руб.;

в 2016 году – 647 301,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 772 024,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 858 791,1 тыс. руб.;

в 2019 году – 684 094,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 738 547,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.,

внебюджетных источников – 50 761,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 6 826,1 тыс. руб.;

в 2015 году – 27 259,2 тыс. руб.;

в 2016 году – 6 191,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб.;

в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.;

в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 0,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников

 

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2026 годы составляет 12 224 442,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1 370 716,9 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 512 908,5 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 554 137,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 2 132 348,5 тыс. руб.;

в 2018 году – 2 132 203,8 тыс. руб.;

в 2019 году – 1 640 273,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 1 761 854,1 тыс. руб.;

в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.;

из них средства:

федерального бюджета – 3 162 392,6 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 201 870,7 тыс. руб.;

в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 713 524,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 794 986,1 тыс. руб.;

в 2019 году – 371 391,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 470 000,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 0,0 тыс. руб., 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 542 529,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 646 799,6 тыс. руб.;

в 2018 году – 477 327,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 579 743,1 тыс. руб.;

в 2020 году – 548 966,5 тыс. руб.,

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 0,0 тыс. руб., 

бюджета города Чебоксары – 5 468 760,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 916 986,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 731 016,6 тыс. руб.;

в 2016 году – 647 301,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 772 024,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 858 791,1 тыс. руб.;

в 2019 году – 684 094,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 738 547,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.,

внебюджетных источников – 50 761,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 6 826,1 тыс. руб.;

в 2015 году – 27 259,2 тыс. руб.;

в 2016 году – 6 191,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб.;

в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.;

в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 0,0 тыс. руб. 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

         Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.».

 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:

1.5.1. В паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» (далее -Подпрограмма) позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

 

К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2508,5 тыс. кв. м;

увеличение площади автомобильных дорог после капитального ремонта на 130,63 тыс. кв. м;

увеличение площади мостов, путепроводов на 2,768 тыс. кв. м;

площадь отремонтированных дворовых территорий увеличится на 398,8 тыс. кв. м

Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет           8 478 859,3 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году  –1 309 041,9 тыс. руб.,

в 2015 году  – 1 430 682,2 тыс. руб.,

в 2016 году  – 1 524 149,4 тыс. руб.,

в 2017 году  – 1 312 495,5 тыс. руб.,

в 2018 году  – 1 212 403,5 тыс. руб.,

в 2019 году  – 919 727,7 тыс. руб.,

в 2020 году  – 770 359,1 тыс. руб.,

из них средства:

федерального бюджета – 1 501 190,7 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 191 070,7 тыс. руб.;

в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 340 000,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 359 500,0 тыс. руб.,

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 244 909,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 352 865,3 тыс. руб.;

в 2018 году – 158 693,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 280 593,2 тыс. руб.;

в 2020 году – 163 066,5 тыс. руб.,

бюджета города Чебоксары – 4 703 361,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году –  855 311,0 тыс. руб.,

в 2015 году –  680 953,7 тыс. руб.,

в 2016 году – 617 313,3 тыс. руб.,

в 2017 году  – 619 630,2 тыс. руб.,

в 2018 году  – 693 111,8 тыс. руб.,

в 2019 году  – 634 089,0 тыс. руб.,

в 2020 году  – 602 952,0 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 29 397,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году –6 826,1 тыс. руб.,

в 2015 году – 5 895,8 тыс. руб.,

в 2016 году –6 191,0 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб.,

в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.,

в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.

В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год  и плановый период

 

1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит  8 478 859,3 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году  –1 309 041,9 тыс. руб.,

в 2015 году  – 1 430 682,2 тыс. руб.,

в 2016 году  – 1 524 149,4 тыс. руб.,

в 2017 году  – 1 312 495,5 тыс. руб.,

в 2018 году  – 1 212 403,5 тыс. руб.,

в 2019 году  – 919 727,7 тыс. руб.,

в 2020 году  – 770 359,1 тыс. руб.,

из них средства:

федерального бюджета – 1 501 190,7 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 191 070,7 тыс. руб.;

в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 340 000,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 359 500,0 тыс. руб.,

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 244 909,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 352 865,3 тыс. руб.;

в 2018 году – 158 693,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 280 593,2 тыс. руб.;

в 2020 году – 163 066,5 тыс. руб.,

бюджета города Чебоксары – 4 703 361,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 855 311,0 тыс. руб.,

в 2015 году – 680 953,7 тыс. руб.,

в 2016 году – 617 313,3 тыс. руб.,

в 2017 году  – 619 630,2 тыс. руб.,

в 2018 году  – 693 111,8 тыс. руб.,

в 2019 году  – 634 089,0 тыс. руб.,

в 2020 году  – 602 952,0 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 29 397,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году –6 826,1 тыс. руб.,

в 2015 году – 5 895,8 тыс. руб.,

в 2016 году –6 191,0 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб.,

в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.,

в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.».

 1.5.3. Приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5.4. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:

1.6.1. В паспорте подпрограммы «Пассажирский транспорт» (далее -Подпрограмма) позиции «Соисполнители Подпрограммы», «Цели Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

Соисполнители Подпрограммы

Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары;

МУП «Чебоксарское городское троллейбусное управление»;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на маршруте регулярных перевозок № 204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка»; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в городе Чебоксары;

организации речного транспорта

Цели Подпрограммы

Возмещение части потерь, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на маршруте регулярных перевозок № 204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка» по транспортным картам;

Приобретение автотранспортных средств;

Организация на территории города Чебоксары регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Компенсация недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом

Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2026 годах составляет           411 637,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году  – 19 300,0 тыс. руб.,

в 2015 году  –   8 703,0 тыс. руб.,

в 2016 году  – 10 472,3 тыс. руб.,

в 2017 году  – 82 076,7 тыс. руб.,

в 2018 году  – 77 075,8 тыс. руб.,

в 2019 году  – 47 005,0 тыс. руб.,

в 2020 году  – 47 005,0 тыс. руб.,

в 2021 году  – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2022 году   – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2023 году  – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2024 году   – 20 000,0 тыс. руб., 

в 2025 году   – 20 000,0 тыс. руб.,        

в 2026 году   – 20 000,0 тыс. руб.,        

из них средства:

бюджета города Чебоксары – 411 637,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году  – 19 300,0 тыс. руб.,

в 2015 году  –   8 703,0 тыс. руб.,

в 2016 году  – 10 472,3 тыс. руб.,

в 2017 году  – 82 076,7 тыс. руб.,

в 2018 году  – 77 075,8 тыс. руб.,

в 2019 году  – 47 005,0 тыс. руб.,

в 2020 году  – 47 005,0 тыс. руб.,

в 2021 году  – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2023 году  – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб., 

в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб., 

в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.

В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год  и плановый период

 

1.6.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой

 направлена Подпрограмма

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Развитие  автомобильного и городского электрического транспорта.

Мероприятие предусматривает:

возмещение части потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, связанных с перевозкой пассажиров по межмуниципальному маршруту № 204 «Чебоксары (Привокзальная автостанция) – п. Сосновка»;

возмещение части затрат государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств;

проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрутной сети;

возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа городским электрическим и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

приобретение транспортных терминалов кондукторов;

оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»;

закупка троллейбусов;

обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Основное мероприятие 2.2. Развитие речного транспорта.

Мероприятие предусматривает компенсацию недополученных доходов организаций, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом.».

1.6.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

         Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2026 годах составит за счет средств бюджета города Чебоксары 411 637,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году  – 19 300,0 тыс. руб.,

в 2015 году  –   8 703,0 тыс. руб.,

в 2016 году  – 10 472,3 тыс. руб.,

в 2017 году  – 82 076,7 тыс. руб.,

в 2018 году  – 77 075,8 тыс. руб.,

в 2019 году  – 47 005,0 тыс. руб.,

в 2020 году  – 47 005,0 тыс. руб.,

в 2021 году  – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2022 году   – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2023 году  – 20 000,0 тыс. руб.,

в 2024 году   – 20 000,0 тыс. руб.,        

в 2025 году   – 20 000,0 тыс. руб.,        

в 2026 году   – 20 000,0 тыс. руб.».

1.6.4. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:

1.7.1. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» (далее - Подпрограмма) позиции «Соисполнители Подпрограммы», «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

Соисполнители Подпрограммы

Администрация города Чебоксары;

Администрации районов города Чебоксары;

МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;

МБУ «Чебоксары-Телеком»;

Управление образования администрации города Чебоксары

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

 

К 2021 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов (по сравнению с 2013 годом):

снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.;

снижение количества ДТП с пострадавшими на 393 ед.;

снижение количества ДТП с участием детей на 53 ед.;

снижение количества ДТП по вине пешеходов на 127 ед.

Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет –           113 523,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 42 375,0 тыс. руб.,

в 2015 году – 39 559,9 тыс. руб.,

в 2016 году – 19 515,7 тыс. руб.,

в 2017 году – 1 260,9 тыс. руб.,

в 2018 году  – 4 812,2 тыс. руб.,

в 2019 году – 3 000,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 3 000,0 тыс. руб.

В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период

 

1.7.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 113 523,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 42 375,0 тыс. руб.,

в 2015 году – 39 559,9 тыс. руб.,

в 2016 году – 19 515,7 тыс. руб.,

в 2017 году –   1 260,9 тыс. руб.,

в 2018 году  –  4 812,2 тыс. руб.,

в 2019 году –   3 000,0 тыс. руб.,

в 2020 году –   3 000,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.»

1.7.3. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7.4. Приложение № 1 к приложению к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.7.5. Приложение № 2 к приложению к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.7.6. Приложение № 5 к приложению к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 7 к муниципальной программе «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года» (далее - Программа):

1.8.1. В паспорте Программы:

раздел 4 «Бюджет приоритетного проекта» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Год реализации

Всего

I этап

II этап

2017 год

2018 год

2019 год

2020 - 2025 годы

Бюджетные источники, млн. рублей

федеральный бюджет

373,525

435,486

371,391 <*>

2885,031 <*>

4065,433

республиканский бюджет Чувашской Республики

293,934

318,635

299,150 <*>

2308,157 <*>

3219,876

 

местные бюджеты

69,056

83,791

0,0

 <*>

645,861

<*>

798,708

Внебюджетные источники, млн. рублей

-

-

- <*>

- <*>

-

Итого

736,515

837,912

670,541 <*>

5839,049

<*>

8084,017

 

раздел 15 «Бюджет  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года» изложить в следующей редакции:

пп

Наименование этапа, задачи

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей

Внебюджетные источники финансирования, млн. рублей

Всего, млн. рублей

федеральный бюджет

республиканский бюджет Чувашской Республики

местные бюджеты

 

2

3

4

5

6

7

Реализация проекта этап 1 - 2017 - 2018 годы

809,011

612,569

152,847

-

1574,427

1.1.

Повышение и организация безопасности дорожного движения

5,596

4,477

1,119

-

11,192

1.2.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары

803,415

608,092

151,728

-

1563,235

Реализация проекта этап 2 - 2019 - 2025 годы

3256,422

2607,307

645,861

-

6509,59

2.1.

Повышение и организация безопасности дорожного движения

98,117

80,583

14,08

-

192,78

2.2.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары

992,005

793,604

198,401

-

1984,01

2.3.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары

2166,3

1733,12

433,38

-

4332,8

Итого

4065,433

3219,876

798,708

-

8084,017

 

Показатели

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления

стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и

качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года

 

Показатель

Единица измерения

Тип показателя

Базовое значение (2016 год)

Период, год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2025 год (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общая протяженность автомобильных дорог города Чебоксары

км

справочный

211,56

211,56

211,56

211,56

211,56

211,56

Доля протяженности автомобильных дорог города Чебоксары, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

основной

30,9

44,5

63,2

66,5

71,0

85

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Чебоксары

%

основной

100

59

24

19

15

10

Доля протяженности дорожной сети города Чебоксары, работающей в режиме перегрузки в час пик

%

показатель второго уровня

65

64

62

60

58

50

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети города Чебоксары (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)

%

показатель второго уровня

0

20

40

50

55

65

Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции

км/год

аналитический

0

0

0

1,28

0,5

1,5

Общая площадь объектов,  в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов

кв.м /год

аналитический

0

0

0

9720

3750

11250

Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту

км/год

аналитический

0

28,7

36,667

5,777

3,7

31,2

Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту

кв. м/год

аналитический

0

425849

548685

89347

55500

468000

Количество ликвидированных очагов аварийности

шт./год

аналитический

0

5

2

2

2

1

 

1.8.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.8.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.8.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.8.5. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

 

Глава администрации города Чебоксары                                           А.О. Ладыков

Постановление
388
26 февраля 2019 года
28 февраля 2019 года
Поделиться
;