388 О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1507 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2017 года № 1025» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» и «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
К 2026 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2508,5 тыс. кв. м; увеличение площади автомобильных дорог после капитального ремонта на 130,63 тыс. кв. м; увеличение площади мостов, путепроводов на 2,768 тыс. кв. м;
площадь отремонтированных дворовых территорий увеличится на 398,8 тыс. кв. м; снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; снижение количества ДТП с пострадавшими на 393 ед.; снижение количества ДТП с участием детей на 53 ед.; снижение количества ДТП по вине пешеходов на 127 ед.; доведение уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте дорожно-коммунальных служб до 30 процентов общего количества единиц техники |
Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 – 2026 годах составляет 12 224 442,8 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 1 370 716,9 тыс. руб.; в 2015 году – 1 512 908,5 тыс. руб.; в 2016 году – 1 554 137,4 тыс. руб.; в 2017 году – 2 132 348,5 тыс. руб.; в 2018 году – 2 132 203,8 тыс. руб.; в 2019 году – 1 640 273,6 тыс. руб.; в 2020 году – 1 761 854,1 тыс. руб.; в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета – 3 162 392,6 тыс. руб., в том числе: в 2015 году – 201 870,7 тыс. руб.; в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.; в 2017 году – 713 524,8 тыс. руб.; в 2018 году – 794 986,1 тыс. руб.; в 2019 году – 371 391,0 тыс. руб.; в 2020 году – 470 000,0 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; в 2022 году – 0,0 тыс. руб.; в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; в 2024 году – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 542 529,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.; в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.; в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.; в 2017 году – 646 799,6 тыс. руб.; в 2018 году – 477 327,9 тыс. руб.; в 2019 году – 579 743,1 тыс. руб.; в 2020 году – 548 966,5 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; в 2022 году – 0,0 тыс. руб.; в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; в 2024 году – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб., бюджета города Чебоксары – 5 468 760,1 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 916 986,0 тыс. руб.; в 2015 году – 731 016,6 тыс. руб.; в 2016 году – 647 301,3 тыс. руб.; в 2017 году – 772 024,1 тыс. руб.; в 2018 году – 858 791,1 тыс. руб.; в 2019 году – 684 094,0 тыс. руб.; в 2020 году – 738 547,0 тыс. руб.; в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.; в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 50 761,1 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 6 826,1 тыс. руб.; в 2015 году – 27 259,2 тыс. руб.; в 2016 году – 6 191,0 тыс. руб.; в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб.; в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.; в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; в 2022 году – 0,0 тыс. руб.; в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; в 2024 году – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб. В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников |
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2026 годы составляет 12 224 442,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1 370 716,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 512 908,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 554 137,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 2 132 348,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 2 132 203,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 640 273,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 761 854,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.;
из них средства:
федерального бюджета – 3 162 392,6 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 201 870,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 713 524,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 794 986,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 371 391,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 470 000,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 0,0 тыс. руб.,
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 542 529,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 646 799,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 477 327,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 579 743,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 548 966,5 тыс. руб.,
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 0,0 тыс. руб.,
бюджета города Чебоксары – 5 468 760,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 916 986,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 731 016,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 647 301,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 772 024,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 858 791,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 684 094,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 738 547,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.,
внебюджетных источников – 50 761,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6 826,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 27 259,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 6 191,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» (далее -Подпрограмма) позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
|
К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2508,5 тыс. кв. м; увеличение площади автомобильных дорог после капитального ремонта на 130,63 тыс. кв. м; увеличение площади мостов, путепроводов на 2,768 тыс. кв. м; площадь отремонтированных дворовых территорий увеличится на 398,8 тыс. кв. м |
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 8 478 859,3 тыс. руб., в том числе: в 2014 году –1 309 041,9 тыс. руб., в 2015 году – 1 430 682,2 тыс. руб., в 2016 году – 1 524 149,4 тыс. руб., в 2017 году – 1 312 495,5 тыс. руб., в 2018 году – 1 212 403,5 тыс. руб., в 2019 году – 919 727,7 тыс. руб., в 2020 году – 770 359,1 тыс. руб., из них средства: федерального бюджета – 1 501 190,7 тыс. руб., в том числе: в 2015 году – 191 070,7 тыс. руб.; в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.; в 2017 году – 340 000,0 тыс. руб.; в 2018 году – 359 500,0 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 244 909,9 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.; в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.; в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.; в 2017 году – 352 865,3 тыс. руб.; в 2018 году – 158 693,0 тыс. руб.; в 2019 году – 280 593,2 тыс. руб.; в 2020 году – 163 066,5 тыс. руб., бюджета города Чебоксары – 4 703 361,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 855 311,0 тыс. руб., в 2015 году – 680 953,7 тыс. руб., в 2016 году – 617 313,3 тыс. руб., в 2017 году – 619 630,2 тыс. руб., в 2018 году – 693 111,8 тыс. руб., в 2019 году – 634 089,0 тыс. руб., в 2020 году – 602 952,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 29 397,7 тыс. руб., в том числе: в 2014 году –6 826,1 тыс. руб., в 2015 году – 5 895,8 тыс. руб., в 2016 году –6 191,0 тыс. руб., в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб., в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб., в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период |
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 8 478 859,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –1 309 041,9 тыс. руб.,
в 2015 году – 1 430 682,2 тыс. руб.,
в 2016 году – 1 524 149,4 тыс. руб.,
в 2017 году – 1 312 495,5 тыс. руб.,
в 2018 году – 1 212 403,5 тыс. руб.,
в 2019 году – 919 727,7 тыс. руб.,
в 2020 году – 770 359,1 тыс. руб.,
из них средства:
федерального бюджета – 1 501 190,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 191 070,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 340 000,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 359 500,0 тыс. руб.,
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 244 909,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 352 865,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 158 693,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 280 593,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 163 066,5 тыс. руб.,
бюджета города Чебоксары – 4 703 361,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 855 311,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 680 953,7 тыс. руб.,
в 2016 году – 617 313,3 тыс. руб.,
в 2017 году – 619 630,2 тыс. руб.,
в 2018 году – 693 111,8 тыс. руб.,
в 2019 году – 634 089,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 602 952,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 29 397,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –6 826,1 тыс. руб.,
в 2015 году – 5 895,8 тыс. руб.,
в 2016 году –6 191,0 тыс. руб.,
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 098,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.,
в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.».
1.5.3. Приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.4. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Пассажирский транспорт» (далее -Подпрограмма) позиции «Соисполнители Подпрограммы», «Цели Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:
Соисполнители Подпрограммы |
Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МУП «Чебоксарское городское троллейбусное управление»; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на маршруте регулярных перевозок № 204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка»; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в городе Чебоксары; организации речного транспорта |
Цели Подпрограммы |
Возмещение части потерь, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на маршруте регулярных перевозок № 204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка» по транспортным картам; Приобретение автотранспортных средств; Организация на территории города Чебоксары регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Компенсация недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом |
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2026 годах составляет 411 637,8 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 19 300,0 тыс. руб., в 2015 году – 8 703,0 тыс. руб., в 2016 году – 10 472,3 тыс. руб., в 2017 году – 82 076,7 тыс. руб., в 2018 году – 77 075,8 тыс. руб., в 2019 году – 47 005,0 тыс. руб., в 2020 году – 47 005,0 тыс. руб., в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб., из них средства: бюджета города Чебоксары – 411 637,8 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 19 300,0 тыс. руб., в 2015 году – 8 703,0 тыс. руб., в 2016 году – 10 472,3 тыс. руб., в 2017 году – 82 076,7 тыс. руб., в 2018 году – 77 075,8 тыс. руб., в 2019 году – 47 005,0 тыс. руб., в 2020 году – 47 005,0 тыс. руб., в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб., в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период |
1.6.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма
Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1. Развитие автомобильного и городского электрического транспорта.
Мероприятие предусматривает:
возмещение части потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, связанных с перевозкой пассажиров по межмуниципальному маршруту № 204 «Чебоксары (Привокзальная автостанция) – п. Сосновка»;
возмещение части затрат государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств;
проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрутной сети;
возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа городским электрическим и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
приобретение транспортных терминалов кондукторов;
оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»;
закупка троллейбусов;
обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Основное мероприятие 2.2. Развитие речного транспорта.
Мероприятие предусматривает компенсацию недополученных доходов организаций, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом.».
1.6.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2026 годах составит за счет средств бюджета города Чебоксары 411 637,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 19 300,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 8 703,0 тыс. руб.,
в 2016 году – 10 472,3 тыс. руб.,
в 2017 году – 82 076,7 тыс. руб.,
в 2018 году – 77 075,8 тыс. руб.,
в 2019 году – 47 005,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 47 005,0 тыс. руб.,
в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.,
в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.,
в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.,
в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.,
в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.,
в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.».
1.6.4. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» (далее - Подпрограмма) позиции «Соисполнители Подпрограммы», «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:
Соисполнители Подпрограммы |
Администрация города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; МБУ «Чебоксары-Телеком»; Управление образования администрации города Чебоксары |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
|
К 2021 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов (по сравнению с 2013 годом): снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; снижение количества ДТП с пострадавшими на 393 ед.; снижение количества ДТП с участием детей на 53 ед.; снижение количества ДТП по вине пешеходов на 127 ед. |
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации |
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет – 113 523,7 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 42 375,0 тыс. руб., в 2015 году – 39 559,9 тыс. руб., в 2016 году – 19 515,7 тыс. руб., в 2017 году – 1 260,9 тыс. руб., в 2018 году – 4 812,2 тыс. руб., в 2019 году – 3 000,0 тыс. руб., в 2020 году – 3 000,0 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период |
1.7.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 113 523,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 42 375,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 39 559,9 тыс. руб.,
в 2016 году – 19 515,7 тыс. руб.,
в 2017 году – 1 260,9 тыс. руб.,
в 2018 году – 4 812,2 тыс. руб.,
в 2019 году – 3 000,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 3 000,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.»
1.7.3. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7.4. Приложение № 1 к приложению к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.7.5. Приложение № 2 к приложению к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.7.6. Приложение № 5 к приложению к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 7 к муниципальной программе «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года» (далее - Программа):
1.8.1. В паспорте Программы:
раздел 4 «Бюджет приоритетного проекта» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Год реализации |
Всего |
||||
I этап |
II этап |
|||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 - 2025 годы |
|||
Бюджетные источники, млн. рублей |
федеральный бюджет |
373,525 |
435,486 |
371,391 <*> |
2885,031 <*> |
4065,433 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
293,934 |
318,635 |
299,150 <*> |
2308,157 <*> |
3219,876 |
|
|
местные бюджеты |
69,056 |
83,791 |
0,0 |
645,861 |
798,708 |
Внебюджетные источники, млн. рублей |
- |
- |
- <*> |
- <*> |
- |
|
Итого |
736,515 |
837,912 |
670,541 <*> |
5839,049 |
8084,017 |
раздел 15 «Бюджет Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года» изложить в следующей редакции:
№ пп |
Наименование этапа, задачи |
Бюджетные источники финансирования, млн. рублей |
Внебюджетные источники финансирования, млн. рублей |
Всего, млн. рублей |
||
федеральный бюджет |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
местные бюджеты |
||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Реализация проекта этап 1 - 2017 - 2018 годы |
809,011 |
612,569 |
152,847 |
- |
1574,427 |
|
1.1. |
Повышение и организация безопасности дорожного движения |
5,596 |
4,477 |
1,119 |
- |
11,192 |
1.2. |
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары |
803,415 |
608,092 |
151,728 |
- |
1563,235 |
Реализация проекта этап 2 - 2019 - 2025 годы |
3256,422 |
2607,307 |
645,861 |
- |
6509,59 |
|
2.1. |
Повышение и организация безопасности дорожного движения |
98,117 |
80,583 |
14,08 |
- |
192,78 |
2.2. |
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары |
992,005 |
793,604 |
198,401 |
- |
1984,01 |
2.3. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары |
2166,3 |
1733,12 |
433,38 |
- |
4332,8 |
Итого |
4065,433 |
3219,876 |
798,708 |
- |
8084,017 |
Показатели
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и
качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года
Показатель |
Единица измерения |
Тип показателя |
Базовое значение (2016 год) |
Период, год |
||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2025 год (прогноз) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общая протяженность автомобильных дорог города Чебоксары |
км |
справочный |
211,56 |
211,56 |
211,56 |
211,56 |
211,56 |
211,56 |
Доля протяженности автомобильных дорог города Чебоксары, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
% |
основной |
30,9 |
44,5 |
63,2 |
66,5 |
71,0 |
85 |
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Чебоксары |
% |
основной |
100 |
59 |
24 |
19 |
15 |
10 |
Доля протяженности дорожной сети города Чебоксары, работающей в режиме перегрузки в час пик |
% |
показатель второго уровня |
65 |
64 |
62 |
60 |
58 |
50 |
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети города Чебоксары (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) |
% |
показатель второго уровня |
0 |
20 |
40 |
50 |
55 |
65 |
Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции |
км/год |
аналитический |
0 |
0 |
0 |
1,28 |
0,5 |
1,5 |
Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов |
кв.м /год |
аналитический |
0 |
0 |
0 |
9720 |
3750 |
11250 |
Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту |
км/год |
аналитический |
0 |
28,7 |
36,667 |
5,777 |
3,7 |
31,2 |
Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту |
кв. м/год |
аналитический |
0 |
425849 |
548685 |
89347 |
55500 |
468000 |
Количество ликвидированных очагов аварийности |
шт./год |
аналитический |
0 |
5 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1.8.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.8.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.8.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.8.5. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.
Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков