1334 О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 25.03.2021 № 163 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 24.12.2020 года № 93», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 №1048 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
«
Объемы средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
– Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2025 годах составляют 6 535 652,90 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 1 129 099,80 тысяч рублей; в 2020 году – 1 006 136,40 тысяч рублей; в 2021 году – 1 334 872,20 тысяч рублей; в 2022 году – 806 965,90 тысяч рублей; в 2023 году – 552 708,60 тысяч рублей; в 2024 году – 940 050,00 тысяч рублей; в 2025 году – 765 820,00 тысяч рублей; из них средства: федерального бюджета Российской Федерации – 1 847 303,40 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 500 149,70 тысяч рублей; в 2020 году – 349 661,80 тысяч рублей; в 2021 году – 740 731,10 тысяч рублей; в 2022 году – 256 190,80 тысяч рублей; в 2023 году – 0,00 тысяч рублей; в 2024 году – 270,00 тысяч рублей; в 2025 году – 300,00 тысяч рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 226 994,90 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 32 119,20 тысяч рублей; в 2020 году – 121 276,50 тысяч рублей; в 2021 году – 60 241,90 тысяч рублей; в 2022 году – 12 954,50 тысяч рублей; в 2023 году – 173,00 тысяч рублей; в 2024 году – 110,00 тысяч рублей; в 2025 году – 120,00 тысяч рублей; бюджета города Чебоксары – 3 505 378,50 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 465 947,60 тысяч рублей; в 2020 году – 459 564,90 тысяч рублей; в 2021 году – 429 530,00 тысяч рублей; в 2022 году – 410 830,40 тысяч рублей; в 2023 году – 394 835,60 тысяч рублей; в 2024 году – 767 470,00 тысяч рублей; в 2025 году – 577 200,00 тысяч рублей; внебюджетных источников – 955 976,10 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 – 130 883,30 тысяч рублей; в 2020 – 75 633,40 тысяч рублей; в 2021 – 104 369,20 тысяч рублей; в 2022 – 126 990,20 тысяч рублей; в 2023 – 157 700,00 тысяч рублей; в 2024 – 172 200,00 тысяч рублей; в 2025 – 188 200,00 тысяч рублей. Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период |
».
1.2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, сроков и этапов их реализации» основные мероприятия 4 и 7 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
Мероприятие направлено на совершенствование систем подготовки кадров, художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства, развитие классов и отделений традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования в сфере культуры и искусства, модернизацию системы освещения в целях повышения энергоэффективности;
Основное мероприятие 7. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.
Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения, модернизацию системы освещения в целях повышения энергоэффективности.».
1.3. Раздел IV муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2025 годах составляют 6 535 652,90 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 1 129 099,80 тысяч рублей;
в 2020 году – 1 006 136,40 тысяч рублей;
в 2021 году – 1 334 872,20 тысяч рублей;
в 2022 году – 806 965,90 тысяч рублей;
в 2023 году – 552 708,60 тысяч рублей;
в 2024 году – 940 050,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 765 820,00 тысяч рублей;
из них средства:
федерального бюджета Российской Федерации – 1 847 303,40 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 500 149,70 тысяч рублей;
в 2020 году – 349 661,80 тысяч рублей;
в 2021 году – 740 731,10 тысяч рублей;
в 2022 году – 256 190,80 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 270,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 300,00 тысяч рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 226 994,90 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 32 119,20 тысяч рублей;
в 2020 году – 121 276,50 тысяч рублей;
в 2021 году – 60 241,90 тысяч рублей;
в 2022 году – 12 954,50 тысяч рублей;
в 2023 году – 173,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 110,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 120,00 тысяч рублей;
бюджета города Чебоксары – 3 505 378,50 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 465 947,60 тысяч рублей;
в 2020 году – 459 564,90 тысяч рублей;
в 2021 году – 429 530,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 410 830,40 тысяч рублей;
в 2023 году – 394 835,60 тысяч рублей;
в 2024 году – 767 470,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 577 200,00 тысяч рублей;
внебюджетных источников – 955 976,10 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 – 130 883,30 тысяч рублей;
в 2020 – 75 633,40 тысяч рублей;
в 2021 – 104 369,20 тысяч рублей;
в 2022 – 126 990,20 тысяч рублей;
в 2023 – 157 700,00 тысяч рублей;
в 2024 – 172 200,00 тысяч рублей;
в 2025 – 188 200,00 тысяч рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.».
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма) позицию «Объемы средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
«
Объемы средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
– Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019–2025 годах составляют 3 985 665,70 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 582 025,20 тысяч рублей; в 2020 году – 589 719,30 тысяч рублей; в 2021 году – 531 815,30 тысяч рублей; в 2022 году – 536 612,20 тысяч рублей; в 2023 году – 549 323,70 тысяч рублей; в 2024 году – 498 850,00 тысяч рублей; в 2025 году – 697 320,00 тысяч рублей; из них средства: федерального бюджета Российской Федерации – 24 990,80 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 149,70 тысяч рублей; в 2020 году – 5 801,70 тысяч рублей; в 2021 году – 11 937,10 тысяч рублей; в 2022 году – 6532,30 тысяч рублей; в 2023 году – 0,00 тысяч рублей; в 2024 году – 270,00 тысяч рублей; в 2025 году – 300,00 тысяч рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 115 320,40 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 16 161,80 тысяч рублей; в 2020 году – 75 522,70 тысяч рублей; в 2021 году – 23 026,90 тысяч рублей; в 2022 году – 206,00 тысяч рублей; в 2023 году – 173,00 тысяч рублей; в 2024 году – 110,00 тысяч рублей; в 2025 году – 120,00 тысяч рублей; бюджета города Чебоксары – 2 889 378,40 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 434 830,40 тысяч рублей; в 2020 году – 432 761,50 тысяч рублей; в 2021 году – 392 482,10 тысяч рублей; в 2022 году – 402 883,70 тысяч рублей; в 2023 году – 391 450,70 тысяч рублей; в 2024 году – 326 270,00 тысяч рублей; в 2025 году – 508 700,0 тысяч рублей; внебюджетных источников – 955 976,10 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 130 883,30 тысяч рублей; в 2020 году – 75 633,40 тысяч рублей; в 2021 году – 104 369,20 тысяч рублей; в 2022 году – 126 990,20 тысяч рублей; в 2023 году – 157 700,00 тысяч рублей; в 2024 году – 172 200,00 тысяч рублей; в 2025 году – 188 200,00 тысяч рублей. Объемы финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период |
».
1.5.2. Раздел II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
Одним из приоритетов государственной политики Чувашской Республики в городе Чебоксары является:
активизация культурного потенциала города Чебоксары;
повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
развитие туризма в городе Чебоксары.
Основными целями Подпрограммы являются:
комплексная модернизация, оптимизация учреждений культуры;
достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города с помощью внедрения новых услуг телекоммуникационных и медийных технологий;
обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Подпрограмма предусматривает решение следующих основных задач:
увеличение объема средств от деятельности, приносящей доход;
поддержка творческой, инновационной деятельности, в том числе совместных проектов и программ с некоммерческими организациями, благотворительными фондами, осуществляющими деятельность в сфере культуры, искусства и досуга;
создание на базе музея города Чебоксары культурно-образовательного информационного центра общественной жизни, в том числе организация детского музейного центра и экспозиции;
развитие форм семейного посещения учреждений культуры;
создание многофункциональных информационных комплексов на базе библиотек города, в том числе развитие нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории;
стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, в том числе участие в инвестиционных проектах на соискание грантов, проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников отрасли;
развитие межрегиональных и международных культурных связей и прямых партнерских связей ведущих творческих коллективов и учреждений.
Реализация основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы обеспечит достижение следующих целевых индикаторов и показателей:
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, к средней заработной плате по Чувашской Республике на 2019–2025 годы – 100,0 %;
планируемое соотношение средней заработной платы педагогов муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей по Чувашской Республике – 100,0 %;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 90,0 %;
прирост числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году – 15,0 %;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях, – 27,0 %;
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2017 году – 110,0 %;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1,0 тысячу человек населения – 31,0 %;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, % по отношению к 2017 году – 500,0 %;
количество поступлений документов в библиотечный фонд – 15 000 экземпляров;
прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2017 году – 110,0 %;
количество посещений музея – 5,0 тысяч единиц;
количество посещений выставок вне музея – 17,5 тысяч единиц;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 24,0 %;
количество концертных мероприятий, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год – 225 единиц;
количество посещений концертных мероприятий, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год – 120 единиц;
охват учащихся дополнительным образованием в детских школах дополнительного образования в области искусств по отношению к числу учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ – 11,0 %;
количество международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, организованных учреждениями дополнительного образования и проводимых на их базе – 30 единиц;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 23,0 %;
количество городских культурно-массовых мероприятий – 30 единиц;
удельный вес населения, участвующего в общегородских мероприятиях – 25,0 %;
количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) – 146 единиц;
количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) – 9 единиц;
количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) – 110 человек;
создание модельной библиотеки (нарастающим итогом) – 5 единиц.
Сведения о важнейших целевых индикаторах и показателей ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы позволят:
обеспечить устойчивое развитие отрасли, расширить социальные гарантии в сфере культуры для населения города;
увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
увеличить количество клубных формирований;
увеличить количество платных мероприятий;
увеличить охват учащихся дополнительным образованием в детских школах искусств по отношению к числу учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ;
увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
увеличить количество международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсов и фестивалей, организованных образовательными учреждениями управления культуры и проводимых на базе школ управления культуры;
увеличить количество пользователей муниципальных библиотек;
увеличить количество поступлений документов в библиотечный фонд;
увеличить количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек;
увеличить количество посещений выставок вне музея;
увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
увеличить количество культурно-массовых мероприятий;
увеличить количество участников общегородских мероприятий;
увеличить количество концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год;
увеличить количество зрителей, посещающих концерты, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год.
1.5.3. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы, сроков и этапов их реализации» основное мероприятие 4, мероприятие 4.2 и основное мероприятие 7, мероприятие 7.2 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
Мероприятие направлено на совершенствование систем подготовки кадров, художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства, развитие классов и отделений традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования в сфере культуры и искусства, модернизацию системы освещения в целях повышения энергоэффективности.
Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Мероприятие направлено на проведение капитального (текущего) ремонтов, оснащение учебным оборудованием, компьютерным оборудованием, необходимыми гаджетами для ведения учебного процесса, мебелью, видео и звуковой техникой, модернизацию системы освещения в целях повышения энергоэффективности.
Основное мероприятие 7. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.
Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения, модернизацию системы освещения в целях повышения энергоэффективности.
Мероприятие 7.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания. Мероприятие направлено на оснащение учреждений компьютерным оборудованием, мебелью, специальным оборудованием, мебелью, видео и звуковой техникой и проведение ремонта зданий для организации работы в сфере культурно-досугового обслуживания, модернизацию системы освещения в целях повышения энергоэффективности.».
1.5.4. Раздел IV Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019–2025 годах составляют 3 985 665,70 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 582 025,20 тысяч рублей;
в 2020 году – 589 719,30 тысяч рублей;
в 2021 году – 531 815,30 тысяч рублей;
в 2022 году – 536 612,20 тысяч рублей;
в 2023 году – 549 323,70 тысяч рублей;
в 2024 году – 498 850,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 697 320,00 тысяч рублей;
из них средства:
федерального бюджета Российской Федерации – 24 990,80 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 149,70 тысяч рублей;
в 2020 году – 5 801,70 тысяч рублей;
в 2021 году – 11 937,10 тысяч рублей;
в 2022 году – 6532,30 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 270,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 300,00 тысяч рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 115 320,40 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 16 161,80 тысяч рублей;
в 2020 году – 75 522,70 тысяч рублей;
в 2021 году – 23 026,90 тысяч рублей;
в 2022 году – 206,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 173,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 110,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 120,00 тысяч рублей;
бюджета города Чебоксары – 2 889 378,40 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 434 830,40 тысяч рублей;
в 2020 году – 432 761,50 тысяч рублей;
в 2021 году – 392 482,10 тысяч рублей;
в 2022 году – 402 883,70 тысяч рублей;
в 2023 году – 391 450,70 тысяч рублей;
в 2024 году – 326 270,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 508 700,0 тысяч рублей;
внебюджетных источников – 955 976,10 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 130 883,30 тысяч рублей;
в 2020 году – 75 633,40 тысяч рублей;
в 2021 году – 104 369,20 тысяч рублей;
в 2022 году – 126 990,20 тысяч рублей;
в 2023 году – 157 700,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 172 200,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 188 200,00 тысяч рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.».
1.5.5. Приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.5.6. Приложение № 3 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Туризм» (далее – Подпрограмма) «Объемы средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
«
Объемы средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
– Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019–2025 годах составляют 2 518 041,60 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 544 929,30 тысяч рублей; в 2020 году – 413 983,80 тысяч рублей; в 2021 году – 787 355,70 тысяч рублей; в 2022 году – 267 870,80 тысяч рублей; в 2023 году – 902,00 тысяч рублей; в 2024 году – 438 000,00 тысяч рублей; в 2025 году – 65 000,00 тысяч рублей; из них средства: федерального бюджета Российской Федерации – 1 822 312,60 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 500 000,00 тысяч рублей; в 2020 году – 343 860,10 тысяч рублей; в 2021 году – 728 794,00 тысяч рублей; в 2022 году – 249 658,50 тысяч рублей; в 2023 году – 0,00 тысяч рублей; в 2024 году –0,00 тысяч рублей; в 2025 году – 0,00 тысяч рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 111 674,50 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 15 957,40 тысяч рублей; в 2020 году – 45 753,60 тысяч рублей; в 2021 году – 37 215,00 тысяч рублей; в 2022 году – 12 748,50 тысяч рублей; в 2023 году – 0,00 тысяч рублей; в 2024 году – 0,00 тысяч рублей; в 2025 году – 0,00 тысяч рублей; бюджета города Чебоксары – 584 054,50 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 28 971,90 тысяч рублей; в 2020 году – 24 370,10 тысяч рублей; в 2021 году – 21 346,70 тысяч рублей; в 2022 году – 5 463,80 тысяч рублей; в 2023 году – 902,00 тысяч рублей; в 2024 году – 438 000,00 тысяч рублей; в 2025 году – 65 000,00 тысяч рублей; внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,00 тысяч рублей; в 2020 году – 0,00 тысяч рублей; в 2021 году – 0,00 тысяч рублей; в 2022 году – 0,00 тысяч рублей; в 2023 году – 0,00 тысяч рублей; в 2024 году – 0,00 тысяч рублей; в 2025 году – 0,00 тысяч рублей. Объемы финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период |
».
1.6.2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы, сроков и этапов их реализации»:
мероприятие 2.9 «Строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади города Чебоксары» исключить;
мероприятие 2.10 «Размещение сторожевого корабля ПСКР «Чебоксары» на набережной реки Волги в городе Чебоксары» считать мероприятием 2.9 соответственно.
1.6.3. Раздел IV Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019–2025 годах составляют 2 531 282,90 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 544 929,30 тысяч рублей;
в 2020 году – 413 983,80 тысяч рублей;
в 2021 году – 800 597,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 267 870,80 тысяч рублей;
в 2023 году – 902,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 438 000,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 65 000,00 тысяч рублей;
из них средства:
федерального бюджета Российской Федерации – 1 822 312,60 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 тысяч рублей;
в 2020 году – 343 860,10 тысяч рублей;
в 2021 году – 728 794,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 249 658,50 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 0,00 тысяч рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 111 674,50 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 15 957,40 тысяч рублей;
в 2020 году – 45 753,60 тысяч рублей;
в 2021 году – 3 7215,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 1 2748,50 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 0,00 тысяч рублей;
бюджета города Чебоксары – 597 295,80 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 28 971,90 тысяч рублей;
в 2020 году – 24 370,10 тысяч рублей;
в 2021 году – 34 588,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 5 463,80 тысяч рублей;
в 2023 году – 902,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 438 000,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 65 000,00 тысяч рублей;
внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2020 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2021 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 0,00 тысяч рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.».
1.6.4. Приложение № 3 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам О.В. Чепрасову.
Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков